Internal Controls Manager는 내부회계관리 담당자는 회사의 재무 투명성과 신뢰성을 높이기 위해 내부회계관리제도의 초기 설계 및 구축을 진행하고 체계적인 운영을 담당합니다. 내부 통제 시스템을 구축하고 지속적인 평가 및 관리 체계를 통해 회사의 재무 보고의 신뢰성을 보장하는 역할을 수행합니다.
주요업무
• 프로세스 변화에 따른 내부통제 설계 및 개선 총괄, 내부회계관리제도 정책·절차 및 관련 문서 제/개정 및 최신화 관리
• 내부통제 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가, 통제 미비점 식별 및 개선 계획 수립·이행 관리
• 이사회 및 감사(위원회) 대상 내부통제 관련 보고 및 공시 지원, 외부 회계법인 내부회계관리제도 검토 및 감사 대응 총괄
• 임직원 대상 내부통제 교육·관리 업무 수행, 내부통제 체계의 실효성 및 운영 안정성 제고
자격 요건
• 내부통제 또는 관련 분야(회계, 감사, IT 등)에서의 실무 경력 7년 이상
• 내부통제 설계 적정성 평가(Design Effectiveness Test) 및 운영 효과성 테스트(Operating Effectiveness Test) 수행 경험
• 프로세스 흐름도(Flowchart) 및 업무 기술서(Narrative) 작성 등 내부통제 문서화 전반에 대한 숙련된 역량 보유
우대사항
• 전사적인 프로세스에 대한 통제 검토 및 프로세스 개선 경험
• 신규 시스템 도입 시 내부통제 관점의 요구사항 정의 및 시스템 구현 지원 경험
채용절차
• 서류전형 - 1차 인터뷰 - 2차 인터뷰 - 최종합격
• 전형절차는 직무별로 다르게 운영될 수 있으며, 일정 및 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
• 전형일정 및 결과는 지원서에 등록하신 이메일로 개별 안내드립니다.
기타안내
• 이력서 제출 시 주민등록번호, 가족관계, 혼인 여부, 연봉, 사진, 신체조건, 출신 지역 등 채용절차법상 요구 금지된 정보는 제외 부탁드립니다.
• 인터뷰 프로세스 종료 후 지원자의 동의하에 평판조회가 진행될 수 있습니다.
• 국가보훈대상자 및 취업보호 대상자는 관계법령에 따라 우대합니다.
• 장애인 고용 촉진 및 직업재활법에 따라 장애인 등록증 소지자를 우대합니다.